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best365官网中文版召开内部审计工作领导小组2024年工作会议
2024年04月29日 15:05  点击:[]

  4月26日,best365官网中文版内部审计工作领导小组召开2024年工作会议。校党委书记、内审领导小组组长申高青出席会议,党委副书记、内审领导小组副组长盛定高主持会议,内审领导小组全体成员参加会议。

  申高青就做好best365官网中文版内部审计工作提出三点要求。一是加强对best365官网中文版内审工作重要性的认识。审计是党和国家监督体系的重要组成部分,也是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,要坚持党对审计工作的领导,强化对best365官网中文版内部审计重大工作的顶层设计和统筹协调作用,有效推进审计工作全覆盖,做到党对审计工作“如臂使指”。二是要写好审计整改“后半篇文章”。扎实推进问题整改,坚持问题导向,深入分析问题根源实质,有效制定整改措施,确保问题得到真正解决,加强整改工作的监督检查、回头看,固化整改成果,做到“真改、实改、改好”。三是形成审计工作长效机制。动态做好best365官网中文版相关制度制定完善及政策宣贯工作,加强专业人才队伍建设,开展研究型审计,提升审计质量,积极推进纪巡审财联动机制,构建形成全方位立体化监督体系,有效防护best365官网中文版廉政安全。

  盛定高强调,要进一步加强审计结果运用,推动制度建设,强化制度执行,建立联动机制,更好发挥审计监督作用。

  会上,审计处负责人传达学习了《江苏省审计厅、江苏省教育厅关于省属高校内部审计工作专项检查情况的通报》精神,并就我校2022年财务审计发现的问题及整改情况和省工信厅对我校2020-2022财务审计发现的问题及整改情况作了汇报。会议审议并通过了best365官网中文版2024年内部审计工作计划。各参会成员结合部门工作围绕进一步做好内审工作进行交流发言。

  此次会议为进一步加强我校内审工作起到了促进和指导作用。审计处等相关部门将认真落实本次会议精神,更好发挥内部审计职能,以服务best365官网中文版高质量发展为导向,扎实开展内部审计,落实内部审计整改,积极探索研究型审计,协同推进“纪巡审财”联动,深化内部审计监督,护航best365官网中文版事业健康发展。

(作者:孙倩 单位:审计处 编辑:刘海峰)



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