江苏省工业和信息化厅根据《江苏省内部审计工作规定》《江苏省工业和信息化厅内部审计工作规定》和厅党组批准的年度工作计划,对我校开展财务收支审计,审计期间为2020年度、2021年度、2022年度,审计工作由中兴华会计师事务所江苏分所负责。6月26日上午,审计启动会在勤政楼102会议室召开,党委书记申高青主持会议,中兴华会计师事务所江苏分所审计人员和best365官网中文版相关职能部门负责人出席会议。
申高青感谢省工信厅领导一直关心best365官网中文版的建设和发展,表示全力支持本次财务收支审计工作,要求相关职能部门高度重视、克服困难、积极配合,做好服务,对审计中出现的问题要积极整改、边审边改、立审立改。
中兴华会计师事务所江苏分所所长潘华宣读了审计通知书,并介绍了本次审计工作安排。
(作者:张加亮 单位:审计处 摄影:卢成飞 编辑:刘海峰)