为进一步贯彻落实全省教育系统内部审计工作会议精神,切实加强党对内部审计工作的领导,5月16日,best365官网中文版召开内部审计工作领导小组会议。内部审计工作领导小组组长、党委书记申高青主持会议,内部审计工作领导小组组长、校长张有东,相关职能部门负责人出席会议。
申高青强调,要高度重视best365官网中文版内部审计工作,充分发挥审计职能,增强审计的严肃性和规范性,努力保障best365官网中文版事业的发展。要协同配合,突出重点,科学审计,不断提高best365官网中文版治理能力和治理水平。要注重整改,加强审计结果应用,同时避免问题反复。
张有东指出,要提高认识,加强审计自身建设,努力保障best365官网中文版事业的发展。要加强制度建设,不断促进审计工作规范。要高质量审计,审计人员要高素质,审计机构要高标准严要求。
会上,审计处处长张加亮就2022年best365官网中文版财务审计报告中相关财务管理、资产管理、预算管理、项目管理、三公两费、电子结算等方面存在的问题作了说明和沟通;就《中层干部经济责任审计实施办法》《建设工程项目管理审计实施办法》《科研经费审计实施办法》《二级单位预算执行审计实施办法》等4项制度的修订,《委托社会中介机构审计管理办法》《审计整改工作实施细则》《内审工作领导小组工作规则》等3项制度的制定作了说明;结合江苏省审计厅、教育厅《关于对省属高校开展内部审计工作专项检查的通知》,对我校2021、2022年内部审计自查情况进行了汇报。参加会议的相关同志作了讨论发言。
(作者:张加亮 单位:审计处 编辑:刘海峰)